3658字论文格式审计论文选题

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论文格式审计论文选题
论文概述:
本文是论文题目精选,简单的列举了一些审计论文题目。
论文正文:
审计论文选题
1 国家审计, 政府治理效率与地方经济发展
2维护金融安全的政府审计实施路径研究
3商业银行内部控制环境研究
4陕西广电内部审计案例分析
5内部控制视角下奥林巴斯金融欺诈分析
6中国中央部门预算执行审计有效性分析[/ Br/]7 HHBS 企业内部控制环境研究
8 MT 集团固定资产内部控制研究
9 YYJ 烟草公司内部审计独立性研究
10 T 集团公司内部控制评价研究
11 天津渤海轻工业集团内部控制建设研究
12 装备制造企业内部控制体系建设研究
13 基于企业综合风险管理的内部审计研究
14 Z 将注册会计师审计引入公立医院的有效性
15 面向员工的公立医院绩效审计研究
16 K 基金会内部控制改进研究
17 内部审计对高校科研基金绩效影响的实证研究
18 东北大学固定资产内部控制案例研究
19 高校科研基金内部控制研究
20 zncm 公司货币基金内部控制研究,
21 万傅生科金融欺诈案例研究
22“ ”新地球科技 欺诈上市案例研究
23 工程项目全过程内部审计体系建设
24 中国上市公司投资性房地产公允价值计量研究
25 中国国有投资公司内部控制研究
26 ——战略导向内部审计绩效评价体系研究 以恒大地产为例[/br 27 中国上市公司财务数据质量
——特征研究 基于班福德定律和面板模型[的综合应用/br/]28 农业上市公司外部审计风险研究
29 公司治理水平, 现金持有量与企业价值
30 “ ”基于 新陆 财务欺诈案例分析的 WL 公司采购业务内部控制研究
31 DA 公司管理审计方法应用研究
32 京东公司内部审计研究
33 佛山照明关联方交易内部控制案例分析
34 山东新华医药集团销售与收款周期内部控制案例分析
35 HBL 公司销售与收款周期内部控制案例分析
36 BF 公司库存内部控制研究
37 YG 公司销售和收款周期内部控制研究
38 ZXYY 上市公司会计舞弊研究
39 A 公司采购内部控制研究
40 LD 公司销售内部控制研究
审计论文选编二
41 国家电网辽宁电力研究院企业资源规划系统内部控制应用案例研究
42 江苏 NT 公司前总经理离任审计案例研究
43 ——上市公司控制权转移后大股东利润攫取 基于四川金鼎
44 大庆油田增值内部审计研究
45 DG 公司财务舞弊审计线索发现研究
46 INFL 公司内部会计控制研究
摘要:

论文格式审计论文选题论文概述:本文是论文题目精选,简单的列举了一些审计论文题目。论文正文:审计论文选题1国家审计,政府治理效率与地方经济发展2维护金融安全的政府审计实施路径研究3商业银行内部控制环境研究4陕西广电内部审计案例分析5内部控制视角下奥林巴斯金融欺诈分析6中国中央部门预算执行审计有效性分析[/Br/]7HHBS企业内部控制环境研究8MT集团固定资产内部控制研究9YYJ烟草公司内部审计独立性研究10T集团公司内部控制评价研究11天津渤海轻工业集团内部控制建设研究12装备制造企业内部控制体系建设研究13基于企业综合风险管理的内部审计研究14Z将注册会计师审计引入公立医院的有效性15面向员...

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作者:闻远设计 分类:课程设计课件资料 价格:2光币 属性:3 页 大小:13.61KB 格式:DOCX 时间:2023-08-29

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