在2024年全市审计系统审计质量推进会上的交流发言

3.0 闻远设计 2024-12-10 21 4 9.1KB 2 页 10光币
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    尊敬的各位领导,同志们:
    为深入贯彻党的二十大 在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发
挥审计监督作用上聚焦发力 的总体要求,x县审计局坚持以改革思维破局开路,统筹整合资
源,完善体制机制,优化审计改革发展环境,以改革创新为高质量审计赋能。
    强化科学谋划,全方位创造改革环境。流程再造,为改革铺路。从审计委员会的机制运
行、创新审计质量等方面,聚焦主责主业,以问题为导向,梳理疏通机制运行和审计项目的难
点、痛点,全面优化重构审计委员会相关议事流程、审计委员会成员单位协调沟通机制以及
x县审计局审计整改督查工作规程(试行)》等各类审计业务规则,探索审计闭环管理,为审
计的改革发展创造可操作、可持续环境。制度先行,为改革领路。县委审计委员会先后制定
《中共 x县委审计委员会成员单位协调会议制度》《中共 x县委审计委员会成员单位联络员工
作制度》《关于构建审计监督贯通协同体系暂行办法》等,积极发挥好统筹协调作用,主动做
好审计委员会成员单位的联系联动和沟通交流,牵头落实好县委审计委员会决策部署、议定事
项和工作要求。截至目前,已召开县委审计委员会全体会议 6次,召开成员单位协商会议 5
次,协商事项 56 件。正向激励,为改革提速。制定《x “ ”县审计局关于实施 同心建功争先锋 积
分激励制度实施方案》,将改革创新、审计科研纳入激励考核,作为年终考核、评先树优、提
拔任用的重要依据,充分调动审计干部的积极性、创造性,激发全局人员改革创新的内生动
力。
    严格贯彻落实,强力度提升改革质效。横向贯通,聚集监督合力。深入推进审计监督贯通
协同体系建设集成改革,会同组织部门研判商定经济责任审计计划,会同自然资源局研判商定
自然资源审计计划,会同人大部门研判商定重点领域、重大政策落实等项目的审计计划,提升
审计项目计划的前瞻性和针对性。联合县纪委开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工
作,2024 “ ”年审计移送 蝇贪蚁腐 案件 3起,发挥联合监督震慑作用;2023 年实施的 x县乡镇财
“ ”政运行情况审计调查中,采取 后审 方,审计组与巡察组在个别谈话、调印证
问题、移交线索等方面强联动,针对重点问题成联合组深挖细查、破,终查
6方面 93 项问题,移送问题线7 “ ”件。深化 审协同 ,创新推进计划协同、项目协同、成
协同等多种嵌协同路。在 2023 年度预算执行及其他财收支审计审工作中,31
内审单位共发问题 156 揭示了管理中的薄弱进各单位建立健全自我约束机制。
向深入,实创新成。建立健全审计查问题整改效机制,成县委、县政、县
人大和县纪委监委齐抓共管、环环相首尾闭合的审计整改闭环。推动县委审计委员会办
室出台x县审计整改约谈办法试行》《关于建立健全审计查问题整改效机制的
施》等件,构建审计整改组织领导、工作报告、督促检查、结果运用等全链条工作推进机
制。县委将审计发问题整改情况纳入全县高质量发展效考核,县委审计委员会办公室
持续审计单位整改主体责任,强化主管部门对行业领域的监督管理责任,大审
计整改跟踪促检查力度,推动监督、整改、治理机贯通,构建无缝、优势互补、深度
合的联动监督体系,实推动整改工作实、常态长效。数智审计,探索智慧。推
常态智慧经济体,以据化为基础能化为目按照 确定审计方向、集整
理、审计挖掘取证、生成审计成5流程,将审计人员与智AI 衔接,实
息型数智化的审计模式。在预算执行审计和经济责任审计项目中,依托常态
智慧经济体检平台,上审计80 “ 余万条按照 业务人员思路,据人员出技术
则,确保思路,生成据。建立数据分析模型 198 26 个模型
政一体化数智审计新模式数据分操作指引;分析疑5000 余条29
部门及 26 个下属单位,入审计案1
    提升能力质,多元造改革队伍四有,激发干部力。立足审计工作点,以
培养、能、能、能干领为目,运用 导师结、业务培训学、项目一线练、交
“ ”流研讨谈 组合,不完善年干部的知识体系和能力构;通过 外出、内设讲堂 双
向发力,组织办项目大比武、干部培训动,开审计干部视野审计情怀
专业基础改革思维、创新精神的审计干部。政合作,赋能人建设。县审计局x
经大学会计学院签订战略合作协议,围绕经济会发展特别是审计工作创新的要,
建合作共的实践平台,充分发挥方资源优,共建专家智库,实交流、理
关、人才培养等领域互促共进,将科研成运用审计实中,审计人才培
,共同推进审计改革发展。培训,规内审水平。充分发挥主管部门作用,开展分类
“ ”导,创新推行 格化 导机制,审计人员全员任内审导员,先后对 51 内审单位现场
导上次;组织全县内审人员集中培训 3次,各乡镇(街道)、县部门单位、县属国有企
受训人员300 人,内审人员业能力建设。
    以上发,不各位领导和同志们正,谢谢!
摘要:

  尊敬的各位领导,同志们:  “为深入贯彻党的二十大在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发”挥审计监督作用上聚焦发力的总体要求,x县审计局坚持以改革思维破局开路,统筹整合资源,完善体制机制,优化审计改革发展环境,以改革创新为高质量审计赋能。  强化科学谋划,全方位创造改革环境。流程再造,为改革铺路。从审计委员会的机制运行、创新审计质量等方面,聚焦主责主业,以问题为导向,梳理疏通机制运行和审计项目的难点、痛点,全面优化重构审计委员会相关议事流程、审计委员会成员单位协调沟通机制以及《x县审计局审计整改督查工作规程(试行)》等各类审计业务规则,探索审计闭环管理,为审计的改革发展创...

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